执行审计工作职责
岗位职责:
(1)协助公司内控管理制度、工作流程及内控体系的建立;
(2)参与各部门管理制度、流程的评审工作,对各项管理制度、工作流程等控制点的建立和设计进行评估,提出优化建议;
(3)优化内控检查工具和方案,梳理公司各业务流程并检查执行情况,识别内控运行风险,制定整改或优化方案,并跟踪和监督整改方案的执行。
(4)根据年度审计计划,执行专项内控审计检查工作,并撰写内控审计报告;
(5)关注外部监管部门及相关行业信息,及时研究行业风险并提出管理建议;
(6)识别、收集和评估公司内部业务流程和经营管理方面的潜在风险因素,对已识别的各类风险因素形成应对措施建议及预案;
(7)完成领导交办的其他工作。
任职要求:
(1)学历:全日制大学本科及以上,具有审计或财会相关专业背景;
(2)职称:具有相关资质者优先;
(3)要求:三年以上内部审计或财务工作经验;文字功底扎实,报告撰写能力好;熟悉企业的内控制度和流程;具备较强的学习能力、专业能力、协调能力,包括良好的综合素质、沟通技巧、业务精、工作执行能力强。
本岗位为下属森兰置地分公司招聘岗位
招聘执行审计的工资一般是多少
执行总裁 ¥16650元
北京执行督导 ¥6380元
执行督导 ¥5370元
活动策划执行 ¥5990元
上海工程审计师 ¥13580元
工程审计师 ¥8770元
上海活动执行 ¥7530元
北京项目执行专员 ¥6510元
合肥广告执行 ¥5280元
上海财务审计师 ¥11900元