审计工作职责
岗位职责:
1.组织公司内控管理体系的建立及完善
(1)组织按照《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制基本规范》要求,结合公司章程,组织建立《内部控制审计操作手册》;
(2)根据公司发展状况,对公司内部控制相关的制度或流程提出改进意见并监督执行;
(3)组织制定年度、季度和月度内部控制审计工作计划,上报监事组长经批准后执行审计。
2.评估公司内部控制体系并监控实施
(1)根据内部控制5要素,负责对公司关键控制点内部控制执行情况进行监督、检查和评价;
(2)组织实施内部控制审计项目,评价公司内控制度的设计适当性、执行有效性。
3.收集、整理有关企业内控信息数据源,建立公司内控管理信息库。
4.完成公司核定的内部控制指标,有效识别和控制风险。
5.培训、指导,为公司重大决策提供依据
(1)负责组织内部控制的培训与宣传,改善公司内部控制环境;
(2)参与公司重大经营活动、商务谈判、招投标等重大会议,并提出专业意见,协助相关部门给予专业指导。
6.内部控制具体审计表现:
(1)负责对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计,做出评价并提出意见;
(2)组织对公司的财务资料的可靠性、完整性实施审计;
(3)负责对会计报表进行审计评价,对公司年度经营情况进行经济效益审计;
(4)对发生重大财务异常情况或其他重大事项的相关部门进行专项审计;对严重违反公司制度,侵占公司资产,严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
(5)负责对公司重大招投标活动进行审计;
(6)组织对公司经济合同签订及执行情况实施审计;
(7)经领导授权,组织对公司热、难点问题进行审计;
(8)实施对内部控制体系的全面审计,并出具内部控制审计报告。
任职要求:
1、本科及以上,管理学、法律、财务或金融相关专业,具备CICS/CICP、CIA、CPA等相关资格者优先。
2、8年以上工作经验,5年以上管理经验。
3、精通:《企业内部控制规范及其配套指引》;熟悉:《公司法》、《《中华人民共和国审计法》等相关法律、法规,企业内部审计基本规范;了解:企业管理知识及人才培养方法。
4、身心健康,适应经常出差。
招聘审计的工资一般是多少
嘉兴审计监察部经理 ¥18830元
长春财务审计 ¥10370元
嘉兴审计部经理 ¥22500元
南昌财务审计经理 ¥19830元
厦门审计实习 ¥1480元
北京it审计 ¥12760元
审计主管 ¥9630元
审计总监 ¥25720元
审计专员 ¥6450元
财务审计 ¥8120元