内部审计员工作职责
岗位职责:
1.负责建立并完善公司内部审计制度及工作体系,宣传、培训、指导制度流程的规范运作;
2.负责内控评价:按照国家法律和董事会要求,审核公司财务管理及内部控制方面的规章制度;
3.负责管理审计:对公司及各所属单位进行定期的经济效益审计,确定各单位的经营成果;根据公司董事会或管理层的要求进行舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计;对公司及所属单位的财产安全与完整、资金周转与利用情况进行监督检查,提高资产使用效益;
4.负责财务审计:检查会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实性、准确性、完整性和合规性,帮助公司提高财务报告的质量;对公司及所属单位的资金运用情况进行监督检查,帮助公司提高资金的使用效益。
任职要求:
1.本科及以上学历(条件优秀者可放宽),审计、财务管理、会计等相关专业,三年以上财务、审计工作经验,中级以上专业职称;
2.掌握会计、审计、财务管理、税法、经济法、内部控制等相关专业知识
3.具有良好的组织、沟通、协调能力,较强的分析判断能力及团队合作精神。